(단위 : 천원)
총괄
| 기 관 명 | 제2회 추경예산액(A) | 기정예산액(B) | 비교증감(A-B) |
|---|---|---|---|
| 진안교육지원청 | 23,669,283 | 25,231,841 | △1,562,558 |
재원별 현황
| 재 원 | 제2회 추경예산액(A) | 기정예산액(B) | 비교증감(A-B) |
|---|---|---|---|
| 기관운영비 | 565,048 | 565,048 | 0 |
| 교육사업비 | 204,241 | 205,241 | △1,000 |
| 교수학습환경개선 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 학교기본운영비 | 6,321,373 | 6,321,373 | 0 |
| 재원배분 | 14,371,933 | 15,915,289 | △1,543,356 |
| 여건개선비 | 797,504 | 815,706 | △18,202 |
| 외부재원 | 1,259,184 | 1,259,184 | 0 |
| 계 | 23,669,283 | 25,231,841 | △1,562,558 |
정책사업별 편성현황
| 정책사업별 | 제2회 추경 예산액 | 비율 | 기정예산액 | 비율 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인적자원운용 | 38,822 | 0.2% | 38,822 | 0.2% | 0 |
| 교수학습활동지원 | 2,346,354 | 9.9% | 2,698,304 | 10.7% | △351,950 |
| 교육복지 | 1,637,323 | 6.9% | 1,680,609 | 6.7% | △43,286 |
| 보건급식 | 1,897,435 | 8.0% | 1,997,205 | 7.9% | △99,770 |
| 학교재정지원관리 | 7,127,622 | 30.1% | 7,145,824 | 28.3% | △18,202 |
| 학교시설여건개선 | 4,567,022 | 19.3% | 5,025,631 | 19.9% | △458,609 |
| 평생교육 | 122,090 | 0.5% | 122,090 | 0.5% | 0 |
| 교육행정일반 | 1,126,818 | 4.8% | 1,202,363 | 4.8% | △75,545 |
| 기관운영 | 1,517,364 | 6.4% | 2,032,560 | 8.1% | △515,196 |
| 예비비및기타 | 2649 | 0.0% | 2649 | 0.0% | 0 |
| 인건비 | 3,285,784 | 13.9% | 3,285,784 | 13.0% | 0 |
| 계 | 23,669,283 | 100.0% | 25,231,841 | 100.0% | △1,562,558 |
